在此謝謝中國超人集團(tuán)一實(shí)業(yè)公司的胡經(jīng)理的鼎力相助,也謝謝其他財務(wù)同行的一起努力,以致初步完成了此篇手把手地教導(dǎo)你“生產(chǎn)企業(yè)出口網(wǎng)上詳細(xì)操作”的博文,需要完善的地方仍有很多,畢竟有些業(yè)務(wù)我們企業(yè)也未涉及到,雖然我們企業(yè)在永康算是出口四十強(qiáng)之內(nèi)的。但我會在很長的一段時間內(nèi),將此篇博文不斷地修改全面的。
有一句話說得好,“讓別人分享你的知識,那才是永恒之道”!是啊,要想讓別人不超過自己,那么只能是自己不斷地進(jìn)步,而不是以封閉別人來讓自己超越。
“幫助他人、成就自我”,讓我們一起進(jìn)步吧!謹(jǐn)請各位同行指教!
操作步驟如下:
一、連接VPDN,在地址欄輸入:http://100.0.0.1:8001,進(jìn)入浙江省國家稅務(wù)局申報,輸入稅號及密碼,點(diǎn)擊“登錄”,由此已進(jìn)入本公司的涉稅服務(wù)專區(qū)。
二、點(diǎn)擊“出口貨物退(免)稅申報”,進(jìn)入“浙江省進(jìn)出口網(wǎng)上退免稅申報服務(wù)”,
輸入海關(guān)代碼(即企業(yè)代碼十位數(shù))、密碼(初始密碼000000),由此已進(jìn)入“浙江省進(jìn)出口網(wǎng)上申報”網(wǎng)。
三、右邊有“客戶端申報軟件下載” 欄,此欄下有 1“生產(chǎn)企業(yè)8.0申報系統(tǒng)安裝文件下載 ”、2“ 操作說明”、3“ 最新稅率庫下載(CMCODE2010_20100201A)”、4“商品代碼庫升級說明”、5“ 版本升級安裝說明”等文件,右擊右邊與文件一一對應(yīng)的“下載”,即一一將文件下載成功。第2個文件屬操作說明,新手可供參考;第3至第5個文件,升級時用,操作方法見以下國稅局發(fā)布的文件:
-----------------------------------
(各自營出口企業(yè):
國家于近期下發(fā)了新退稅率文庫,新版本為CMCODE2010_20100201A,請各企業(yè)從出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)中下載新的退稅率文庫, 所屬2010年2月的
數(shù)據(jù)必須升級后再進(jìn)行申報,升級方法附后。
市國稅局進(jìn)出口處
2010-03-02
附件:
升級步驟:
第一步:點(diǎn)擊“下載” 2010年最新稅率庫CMCODE2010_20100201A。
第二步:彈出“文件下載對話框”,點(diǎn)擊“保存”按鈕,選擇另存為的文件的路徑并“保存”。
第三步:成功保存后,進(jìn)行解壓。
注*解壓路徑一定要存放在磁盤的根目錄下。(一定不要解壓到桌面上,否則無法成功導(dǎo)入)。
第四步:打開申報系統(tǒng),在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單→“代碼維護(hù)”→“海關(guān)商品碼”→“代碼讀入”→選擇解壓后文件:CMCODE.DBF,在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單→“代碼維護(hù)”→“標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)商品碼”→“代碼讀入”→選擇解壓后文件:STDCM.DBF文件。
第五步:系統(tǒng)提示:確實(shí)要更新版本?選擇“是”。
第六步:系統(tǒng)提示:是否要清空代碼庫?選擇“是”。
第七步:系統(tǒng)提示:確認(rèn)讀入?選擇“是”。
第八步:點(diǎn)擊“自用商品”→“設(shè)置自用代碼”→“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”→“設(shè)為自用代碼”
第九步:選擇“退出”即可。 )
---------------再回到 第1個文件即“生產(chǎn)企業(yè)8.0申報系統(tǒng)安裝文件下載 ”,右擊相對應(yīng)的“下載”,另存為我的電腦某個盤,比如D盤,最好不要存在C盤,下載完畢后,打開“我的電腦”進(jìn)入D盤,找到“scqysbxt8”壓縮文件,右擊“打開”,即開始安裝,可安裝任意一盤,不安裝在C盤,安裝在其他盤,比較安全些。
四、安裝完畢后,重新啟動電腦,這時可在桌面上看到“進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè)申報系統(tǒng)”的快捷方式,點(diǎn)擊進(jìn)入“生產(chǎn)企業(yè)申報客戶端”,輸入用戶代碼(“原始管理員代碼為sa, 此用戶名作管理用,不作操作申報用,原用戶密碼未設(shè)),跳出所屬時期,改為當(dāng)月,點(diǎn)擊“確定”,按操作系統(tǒng)提示將企業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)信息錄入。在這兒作些提示:(初次使用時進(jìn)入系統(tǒng)的用戶名sa,密碼不用;所屬期可以隨便選擇,建議使用當(dāng)前的月份或者是出口日期所在的月份,如果票據(jù)不是在一個月份的,按每次擬錄入單證的最遲的出口日期作為申報期填寫,如,要錄入的單證出口最遲的一張為3月,盡管絕大部分單證都是2月份的,也要輸入200503,批次也要相同,否則數(shù)據(jù)上傳會出現(xiàn)錯誤)、(提示:準(zhǔn)備錄幾月份的出口數(shù)據(jù),所屬期就輸入幾月份,例如當(dāng)前月份200611。)。
五、點(diǎn)擊菜單“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)8.0版”,進(jìn)入“出口退稅管理系統(tǒng) 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)8.0版”,輸入用戶名及密碼(用戶名sa,密碼未設(shè)),點(diǎn)擊“登錄”,進(jìn)入“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)8.0版——某某公司”, 點(diǎn)擊菜單“系統(tǒng)維護(hù)”,點(diǎn)擊“系統(tǒng)初始化”(新用戶需操作,慎重)。再進(jìn)入“代碼維護(hù)”,對相關(guān)的最新退稅率等進(jìn)行升級,而需讀入的文件,即第三步操作中的第3至第5文件,如果是最新下載的出口退稅申報系統(tǒng),那么此步就不用更新,但如果在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”中的“出口貨物明細(xì)申報錄入”操作時,發(fā)現(xiàn)退稅率不符時,那么此步必然要更新的。
六、點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”-------“系統(tǒng)配置”-------“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”,輸入企業(yè)代碼(即海關(guān)代碼)、技術(shù)監(jiān)督局碼、納稅人識別號、用戶名稱(即公司中文全名)、納稅人類別(1為一般納稅人,填阿拉伯?dāng)?shù)字便可,見右下提示)、稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼(武義的為330723,永康的為330784),稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱(如永康市國家稅務(wù)局或武義縣國家稅務(wù)局)、商品代碼版本(不用填)、進(jìn)料計算方法(1為實(shí)耗法,2為購進(jìn)法)、分類管理代碼(C類為一年一退,B類為一月一退,可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇。提示:500萬元年銷售額可申請轉(zhuǎn)為B類)、serial_no(我司未填,我不明白怎樣填。) “計稅計算方法”:(提示新出口企業(yè)首筆出口之日起,12個內(nèi)計稅計算方法采用“4免抵不退”。點(diǎn)擊“退出”。
七、點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”-------“系統(tǒng)配置”-------“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”,可將系統(tǒng)備份路徑改為C盤以外的盤,比如D盤等。一致性檢查,可選擇“檢查商品代碼”、“全部數(shù)據(jù)”,其他的一般不作變動,當(dāng)然特殊也可視實(shí)際而定。點(diǎn)擊“確定”退出。
八、點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”-------“系統(tǒng)配置”-------“系統(tǒng)口令設(shè)置與修改”,用戶名可輸入“JHGM”(即嘉宏工貿(mào)),操作人姓名可填寫操作人的姓名(比如程煜容),操作人權(quán)限(比如申報/修改)。修改口令可點(diǎn)擊紅色的“修改口令”,
輸入口令即可。點(diǎn)擊“退出”退出便可。
九、點(diǎn)擊菜單“退出”----“退出系統(tǒng)”退出。
十、點(diǎn)擊桌面的 輸入原先設(shè)置好的常規(guī)操作用戶名及密碼,登錄。點(diǎn)擊菜單“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)8.0版” ,進(jìn)入“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)8.0版--某某公司”。
十一、點(diǎn)擊“向?qū)А?,點(diǎn)擊菜單“第一步基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”-----“出口貨物明細(xì)申報錄入”,從“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)菜單”也可進(jìn)入。錄完后保存,再序號重排,以免漏入。點(diǎn)擊“退出”退出。
十二、點(diǎn)擊“向?qū)А保c(diǎn)擊菜單“第一步 免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”-----“收齊出口單證明細(xì)錄入”,選擇要作修改的項(xiàng)目,將所屬期(當(dāng)月)、序號、單證收齊標(biāo)志(BH)填上,并核對下其他數(shù)據(jù),如報關(guān)單號等,修改完保存便可。
十三、點(diǎn)擊“第三步免抵退稅預(yù)申報”------“數(shù)據(jù)一致性檢查”看是否有異,見圖
如果無誤,便可繼續(xù)點(diǎn)擊“生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”,選擇“備份當(dāng)前系統(tǒng)。。?!?,后存入電腦某個盤中的文件夾,見下圖
存取成功后,系統(tǒng)顯示“。。。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)8.0版/VFP6R. DLL被使用“,點(diǎn)擊“確定”。備份成功后,會顯示被備份的路徑,點(diǎn)擊“確定”。 最后顯示數(shù)據(jù)備份情況及數(shù)據(jù)申報情況(有路徑)。
十四、進(jìn)入“出口退稅申報系統(tǒng)”點(diǎn)擊“壓縮”,并根據(jù)“數(shù)據(jù)申報情況所顯示的路徑”找到電腦中所存的此文件,點(diǎn)擊壓縮,生成一個以日期為名的ZIP文件。
十五、連接VPDN,進(jìn)入國稅申報,擊“出口貨物退稅申報”;輸入海關(guān)密碼、密碼,登錄。點(diǎn)擊“預(yù)審”------“預(yù)審上傳”。將以當(dāng)日日期為名的壓縮文件預(yù)申上傳,如文件格式錯誤則傳不上去。(提示:預(yù)審狀態(tài)“02”即沒結(jié)束,需顯示“預(yù)審結(jié)束”字樣;撤銷申報,數(shù)據(jù)仍在,但需補(bǔ)申報;
十六、過3至10分鐘,點(diǎn)擊預(yù)審疑點(diǎn),將疑點(diǎn)文件下載至電腦。然后將疑點(diǎn)文件解壓。
十七、預(yù)審結(jié)束后,進(jìn)入“出口退稅8.0系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“反饋信息處理”-----“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”,點(diǎn)擊“瀏覽”找到電腦里被解壓的疑點(diǎn)文件,讀入便是。
十八、點(diǎn)擊“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢”-------“疑點(diǎn)打印”,即可了解那些不相符了,如不相符,按提示修改。(看疑點(diǎn)級別,核銷單號與原申報數(shù)據(jù)號不一致,則無妨。如果有誤,得回“進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè)申報系統(tǒng)”撤銷申報數(shù)據(jù)---------》注:對應(yīng)“預(yù)審申報?!保┮牲c(diǎn)中“單證不齊”標(biāo)志中如出現(xiàn)"B"或“H"則不行,出現(xiàn)“BH"則可(C類企業(yè),B類企業(yè)則不)。
十九、點(diǎn)擊“反饋信息處理”,使國稅申報網(wǎng)站的反饋信息與出口退稅申報系統(tǒng)8.0同步。(到此,預(yù)審結(jié)束)。
二十、如果無誤,則可先連接VPDN,去國稅申報一些相關(guān)的,如銷進(jìn)項(xiàng)之類的,以便與下步好與增值稅納稅申報匯總表可以核對是否相符。
二十一、如此則可進(jìn)入第八步,點(diǎn)擊“增值稅納稅申報表錄入”,或從菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”也可。見下圖:
根據(jù)增值稅納稅申報表部分?jǐn)?shù)據(jù)錄入,比如銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),(累計額則自動生成)錄完后,(提示:“免抵退應(yīng)退稅”如果單證未齊不填。)應(yīng)與增值稅納稅申報表核對,是否一致,如“期末留抵?jǐn)?shù)”是否與增值稅納稅申報表留抵?jǐn)?shù)一致。////并檢查免抵退應(yīng)退稅是否有金額,最好一一核對。(屬上個月的)。
二十二、進(jìn)入第九步,點(diǎn)擊“免抵退稅申報匯總表錄入”,此表自動生成,不用修改,錄入則錯,但要細(xì)細(xì)核對。(點(diǎn)擊增加,按回車,前期單證齊全欄銷售額數(shù)字便會跳出)
二十二、進(jìn)入第十步,點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)性一致檢查”,點(diǎn)擊“打印申報表”進(jìn)行核對,再點(diǎn)擊“生成匯總申報數(shù)據(jù)”
二十三、進(jìn)入第五步,點(diǎn)擊“生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”,打印申報表核對。
二十四、進(jìn)入客戶端8.0系統(tǒng),點(diǎn)擊“壓縮”,將匯總申報數(shù)據(jù)文件及明細(xì)申報數(shù)據(jù)文件進(jìn)行壓縮。(預(yù)審申報與正式申報,都須在原進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè)申報系統(tǒng)生成壓縮文件,然后進(jìn)入國稅上傳申報。)
二十五、進(jìn)入國稅正式申報。(另外附注:月初十日之前仍可報本月初收到的上月單據(jù);淡色的已申報,綠的未申報,“模擬”不用申報。用到的“正式申報”,在國稅已接單的情況下,需經(jīng)國稅同意撤單重報。如果國稅未及時接單,則可作廢,點(diǎn)擊“查詢作廢”。作廢失敗,則是因?yàn)閲愐呀邮?。?br />
二十六、讀正式疑點(diǎn),再進(jìn)入8.0系統(tǒng),操作第十一步“正式審核反饋信息處理”進(jìn)行相關(guān)操作。
--------------------
其他提示:
1、用到的預(yù)審,則撤銷申報數(shù)據(jù)。
2、“反饋信息讀入”,輸入路徑(電腦存放地的文件,原接受稅務(wù)的)
3、免抵退稅正式申報,數(shù)據(jù)一致性檢查
4、月份輸入,當(dāng)月,好7月報的屬六月的,則輸入“201006”;
5、數(shù)據(jù)有誤,需重新操作第三步預(yù)審申報,——》國稅系統(tǒng)--》預(yù)審上傳,點(diǎn)預(yù)審疑點(diǎn)。
6,沙灘車同一種商品代碼, 越野車根據(jù)排量不同多種代嗎. ,

7,代理證明號,代理報關(guān)才需填. 批準(zhǔn)文號即核銷單號.
8, 90天后,則需申請延遲.
9, 報好后,備份,壓縮后存在電腦,待報時進(jìn)入國稅申報系統(tǒng)上傳,點(diǎn)擊預(yù)審文件上傳,導(dǎo)入.預(yù)審結(jié)束,下載反饋信息.
0,預(yù)審?fù)ㄟ^,打印準(zhǔn)確的,06月初只能打印5月20日前的,最好在06月10日打印,有的幾個月未跳出,則需讓海關(guān)傳遞.
11,打印明細(xì),需一票票核對.
12,因?yàn)殂y行系統(tǒng)原因,最好在10日之前報出較好;
13,稅,數(shù)量,金額如果不符,則需沖銷,沖減出口貨物明細(xì).
14, BH 即報關(guān)單與核銷單,現(xiàn)今兩聯(lián)收齊便可.
15,出口報關(guān)單號,如果一張單里面有好幾行,則有好幾個號需填,(即報關(guān)單號+0+項(xiàng)號), 輸入了以后,只有單證收齊標(biāo)志與報關(guān)單號可改。
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